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RESOLUCION Nº 00002291-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: La realización de la 47° Fiesta Nacional de la Nieve, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
     

  • que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;
     

  • que estuvieron presentes Reinas Nacionales de distintas fiestas del país;
     

  • que se realizaron eventos tales como, Tejetón, Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería, Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entre otros eventos, donde participarán artistas locales y nacionales;

  • que se contrato el servicio de peinados para las postulantes a Embajadora Nacional de la Nieve;
              

  • que la Sra:  , presentó una propuesta del servicio a brindar por la suma de pesos treinta mil con 00/100 ($30.000,00), bonificando pesos diez mil con 00/100 ($10.000,00) a cambio de ser sponsor de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;

  • que la Sra:  , presentó Factura C N° 0002-00000305 de pesos veinte mil con 00/100 ($ 20.000,00) de fecha   , en concepto de peinados, para la Fiesta Nacional de la Nieve 2017; 
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente      por la suma de  pesos veinte mil con 00/100 ($ 20.000,00) correspondiente a  la  factura C Nº 0002-00000305  de fecha;   en concepto de peinados, para la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil cuatrocientos veintiocho con 14/100 ($1.428,14), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de julio de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin]
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